主講老師: | 夏倩 | ![]() |
課時安排: | 1天/6小時 | |
學習費用: | 面議 | |
課程預約: | 隋老師 ![]() |
|
課程簡介: | 內部審計目的多樣,審計涵蓋的范圍寬廣,主要服務于管理層的管理,幫助管理層分析評價企業的內部控制流程,并就內部控制系統的優化提供管理建議。 | |
內訓課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
更新時間: | 2023-10-18 16:37 |
【課程收益】:
內部審計人員必須要重新審視自己的審計程序與方法,與時俱進,圓滿完成自身角色的變化。
本課程以案說法,針對不同的審計對象、有不同的審計方法,讓枯燥的審計知識、方法和技巧鮮活展現。通過培訓:學會在實務中,如何“小題大做”、“順藤摸瓜”找到問題的關鍵;學會從不同的視角解讀不同的審計技巧與應用,會成為一位讓員工敬重、各部門感激、領導信任的優秀內審人員;跳出原來混亂無章的工作狀態,建立科學先進的審計流程,重新審視和重整自己的工作;明確如何結合企業自身的特點,建立適合企業自身情況的內部控制系統;
【培訓對象】:
企業內部審計人員、財務人員、法務等相關人員
【培訓時間】:
2天(上午9:00-12:00,下午1:30-4:30 )
【課程大綱】:
引子(基本原理簡介)
第一節 解開企業內部內審的困惑與無力
一、內部審計定義是什么
二、內部審計和外部審計有哪些區別
三、內部審計的困惑是什么
四、內部審計人員的無助有哪些
五、企業內部審計的特性是什么
第二節、如何快速地建立一支有效的內審團隊
一、內部審計部門在企業組織結構的位置
二、內部審計部門工作的范圍重點及作用
三、內審成員需要具備哪些才能與技能
四、內審成員的來源有哪些要求
五、內審人員日常質素提高方法
六、如何培養內部審計梯隊的人員
七、內部審計的項目與時間如何管理
案例:遇到這些情況如何處理
第三節、企業內審程序與報告如何編寫
一、內部審計程序與步驟是什么
1、企業審計目標與授權
2、企業內部審計準備工作有哪些
3、如何進行初步調查
4、分析性程序及符合性測試是什么
5、實質性測試及詳細審查是什么
6、審計發現和審計建議有哪些
7、審計報告如何編制
8、后續審計如何進行
9、如何進行審計評級
10、審計歸檔需注意哪些
二、內部審計各階段過程的常用文書與表格
三、內部審計常用報告要點有哪些
案例:某大型企業內審報告實例展示
第四節、企業內審的技術方法與實戰技巧
一、審查書面資料的方法有哪些
1、順查法與逆查法實際運用
2、詳查法與抽查法實際運用
3、如何運用綜合法查出“小金庫”
二、內部審計客觀實物證實方法有哪些
1、內部審計的盤點、調節與鑒定
2、如何發現挪用公款與暗炒期貨的蛀蟲
3、如何找到虛增庫存價值調節利潤欺騙上級單位的幕后人
三、如何通過內審發現會計信息失真與財務舞弊
1、收入確認審計
2、長期股權投資審計
3、研發費用審計
4、政府補助審計
5、關聯交易審計
6、長期股權投資審計
四、如何撰寫內部審計報告
1、內審報告的要素
2、內審報告格式
五、企業財務內部審計流程實務解析
案例:在失敗的審計項目里看到什么
第五節、如何通過內部審計發現內控漏洞(9大案例)
1、資金管理防詐騙與挪用
2、費用管理防失控
3、資產管理防無效
4、應收賬款管理防壞賬
5 、投資管理防失誤
6、會計信息系統管理防失控
7、 合同管理防無效
8、 內外部信息傳遞防滯后
9、信息披露防違規
總結
京公網安備 11011502001314號