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        各業務循環的風險和內控

        主講老師: 熊英 熊英

        主講師資:熊英

        課時安排: 1天/6小時
        學習費用: 面議
        課程預約: 隋老師 (微信同號)
        課程簡介: 針對企業的迫切需求,特推出從業務環節建立內控、實施內控的課程。教您如何建立必要的職責分工、工作程序等制度,夯實業務循環中的內控建設,形成互相牽制、互相監督的內部控制環境。課程具有較強的實用性和操作性,旨在提高企業員工的內控規范意識,并加強監督和執行力,提升企業經營的效率和安全性。
        內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 |
        更新時間: 2023-10-24 11:35


        【課程背景】

        2021是中國的內控年。2020年上市公司違規被證監會處罰案例中,基本聚焦在銷售、合同、采購、資金環節。

        在企業在具體實施操作過程中,由于行業特點和業務的差異,如何在各個業務環節落實內控的作用,成為企業經營管理者面臨的難題。我們一致認為體系是基礎,實操才是根本,先進的理論體系如果不能付諸行動,也只是沒有生命的理論。

         

        【建議學員】

        1) 財務總監、內控總監

        2) 財務經理、內控內審經理

        3) 各業務部門經理和主管

        4) 各部門內控、內審人員

         

        【時間安排】根據需求選擇業務循環,決定時間安排

         

        【課程收益】

        【業務循環】了解內控體系的主要業務循環,明確業務循環中的風險

        【業務循環】掌握采購、銷售、合同、資金活動、倉儲與存貨等環節的內控實務

        【風險管理】通過風險底稿梳理方法,讓您豁然開朗

        【案例實操】通過完善內部控制體系,提升企業風險管理水平

         

        【課程大綱】(根據需求、行業屬性選擇各業務循環)

        一、上市公司內控違規案例 – 2020年

        內控缺陷對比分析 – 2007 – 2019年

        黑天鵝與灰犀牛 – 缺陷領域前十名

        2020年9個經典內控違規案例

        1) 002611 – 東方精工

        2) 000969 – 安泰科技

        3) 600093 – ST易見

        4) 603577 – 匯金通

        5) 002586 – ST 圍海

        6) 603959 – 百利科技

        7) 600847 – 萬里股份

        8) 603991 – 至正股份 – 單據!

        9) 田中精機 -失控 (A股最誠實董事龔倫勇– 母子公司的管控)

        2021年內控違規案例 - 融資租賃項目失敗 - 北京一國企經理領刑3.5年

         

        二、銷售交易環節的內部控制

        解讀企業銷售利益鏈條的閉環

        案例分析 – 根據不同行業屬性選取

        銷售風險和表現形式

        循環常見問題分析

        流程及控制點分析

        實務操作練習編寫銷售環節的風險矩陣

         

        三、供應鏈管理模式下的采購控制 (根據需求備選模塊)

        供應鏈管理模式下的采購控制 - 五要素

        模式對比

        供應鏈采購管理的實施重點 – 概述

        案例 - 戴爾的“零庫存”

        案例 - 伯靈頓

         

        四、采購及付款環節的內部控制

        采購流程和風險點

        2020年的重大舞弊案件 – 大疆10億損失反腐敗事件

        采購環節的游戲規則

        循環常見問題分析

        流程及控制點分析

        實務操作:練習編寫采購環節的風險矩陣


        五、資金活動的內部控制

        資金風險

        資金風險識別

        集團資源統籌管理體系

        資金風險管理

        智能投資風險管理

        實務操作:練習編寫資金管理活動的風險矩陣

        、倉儲管理與存貨管理

        存儲合理化存貨控制

        英邁公司的倉儲管理

        晉億公司的自動化立體倉庫

        四川長虹公司的倉儲信息化管理

        德國郵政零件中心倉庫的建立與管理

        新華公司的庫存管理

        雀巢公司的VMI管理系統

         

        七、資產管理的內部控制

        制度流程劃分

        循環常見問題分析 (固定資產、存貨)

        流程及控制點分析

        實務操作:練習編寫資產管理的風險矩陣


         
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