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        房地產開發集團內部控制實務與風險管理體系構建暨案例解析

        主講老師: 許愿 許愿

        主講師資:許愿

        課時安排: 1天/6小時
        學習費用: 面議
        課程預約: 隋老師 (微信同號)
        課程簡介: 通過大量內部控制案例,來詳解內部控制的主要風險點、關鍵控制點和控制措施,幫助企業優化業務循環中的內部控制,控制業務中的風險。推動房地產企業建立系統有效的內控及風險管理體系,有力支撐公司戰略發展,保障組織快速穩健發展。
        內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 |
        更新時間: 2023-10-26 14:30


        課程收益】:

        人性并不善—-企業內控必須要實戰!老師怎么找—-廣東廣州許愿幫你搞!

        為何萬達在王健林的特高壓態勢下發生群體腐敗案呢?可以說是萬達的“恥辱”!萬達高管尹建武(中區營銷副總經理)、金震(總經理)、17年的老臣萬達集團總裁助理高斌等案件牽涉金額高達千萬……從萬達的案例可以看出:在企業具體的內控實務操作過程中,如何在各個業務環節中落實內控,成為企業內控建設面臨的普遍難題。本課程旨在幫助企業解決業務內控難題,識別業務流程中的管控精要,解決實際工作中控制難題;

        培訓對象】:

           房地產企業董事長、總經理、風險管理委員會、審計監察委員會、財務總監、財務人員、內控、審計、運營管理等管理人員

        培訓時間】:

        2天(上午9:00-12:00,下午2:00-5:00 )

        課程大綱】:

        引子  課前案例

        第一節 房開企業內部控制規范與風險管理要點

        一、企業內部控制實踐經歷的不同階段

        二、企業全面風險管理的基本框架示意圖

        三、企業實施內部控制的性質與范圍

        四、企業實施內部控制與管理制度的密切關系

        五、企業內部控制的基本邏輯與風險分析

        六、企業內部控制實務涉及的主要內容

        案例:標桿企業的組織結構及風險管控職能設計

        第二節 房地產開發企業風險評估和風險管理手段

        一、對企業的內外部環境和設定的經營目標進行分析

        二、對各個業務流程進行分析(環境-à目標-à-風險)

        三、房地產開發項目面臨的風險與要點解析

        四、對企業流程運作的現行實際情況進行全面排查和摸底

        五、對流程的運作方式和風險點的設置和控制方式進行優化

        六、對企業流程運作的現行實際情況進行全面排查和摸底

        七、企業內部控制實現的手段與方式

        案例:WK集團風險管理組織架構圖

        第三節 項目決策環節與收并購風險暨內部控制策略

        一、項目決策流程管理與內部控制風險管理要點

        1、項目風險案例:WK的戰略執行?

        2、項目風險案例:BGY的戰略執行?

        3、萬達及長租公寓持有型等物業的投資風險

        4、持有型項目投資(物業)利潤敏感性風險

        二、收并購業務風險及管控措施暨案例分析

        1、收并購業務4大風險問題與案例分享

        2、收并購業務4大高風險因素及管控要點

        3、收并購業務交易模式設計暨風險應對

        4、并購中共管賬戶的價款支付節點與支付風險保障措施

        5、如何規避收并購交易雙方的承擔兜底和承諾風險

        6、股權收并購中談判風險與應對策略

        7、企業并購改制過程中的股東巨額個稅繳納風險

        案例:房開企業直接購買賣100%股權的征稅風險?

        案例:土地出讓金返還款的稅務處理風險

        案例:新項目的稅務前期未介入風險

        案例:并購項目盡職調查的風險

        案例:立項信息不準確的風險

        案例:股權收購時的“代為償付借款”的風險與控制

        案例:公司分立方式收購%股權帶來的系列風險與應對

        案例:并購時的控制權風險與隱藏風險的應對措施

        案例:項目股權并購風險防范--復星國際與SOHO中國外灘地王之爭

        案例:以一致行動人方式協議取得某置業公司控制權

        三、征地拆遷業務風險及內部控制風險管理要點

        1、征地拆遷業務主要流程與七大風險問題與案例分享

        2、征地拆遷業務六大管控要點與案例分享

        四、土地流轉&簽村業務風險及內部控制風險管理要點

        1、土地流轉六大業務環節及問題風險案例分享

        2、簽村業務兩大業務環節及問題風險案例分享

        3、土地流轉&簽村十大業務環節與風險管控要點

        案例:房地產企業如何拿地風險更低?

        案例:土地出讓金返還款的稅務處理風險與應對方式

        第四節 項目成本預算與工程招標內部控制暨風險管理策略

        一、工程項目成本控制(規劃設計階段)與內部控制風險管理要點

        案例:量本利在投資項目風險管理中的運用

        二、簽訂設計合同管理與內部控制風險管理要點

        案例:合同起草到簽約過程法務未直接參予的風險

        三、設計費付款管理與內部控制風險管理要點

        四、工程項目開發管理與內部控制風險管理要點

        案例:無審圖證施工的風險

        項目風險案例:公司編了那么多案例為何還有那么多重復犯錯?

        五、工程招標制度制定與內部控制風險管理要點

        案例:房開項目工程招投標風險

        六、工程招標與預算編制與內部控制風險管理要點

        案例:評定標過程不規范的風險

        項目風險案例:資源整合風險如何?

        第五節 采購和應付賬款內部控制暨風險管理策略

        一、采購計劃的訂立及審批管理與內部控制風險管理要點

        二、供應商選擇的管理與內部控制風險管理要點

        案例:采購稅務風險控制

        案例:采購方式不合規的風險

        四、采購合同簽訂的管理與內部控制風險管理要點

        五、收貨&發票&入賬管理與內部控制風險管理要點

        案例:稅務風險控制

        案例:企業對于虛開發票的風險防范措施與擺脫技巧

        六、付款及入賬管理與內部控制風險管理要點

        案例:采購付款的風險

        案例:采購定價依據不足的風險

        第六節 項目工程建設管理內部控制暨風險管理策略

        一、工程合同訂立的管理與內部控制風險管理要點

        案例:企業簽訂內部合同風險

        二、工程項目成本控制(施工階段)與內部控制風險管理要點

        案例:目標成本的風險

        案例:動態成本管理風險

        案例:財務成本與成本部動態成本核對與成本分攤風險

        案例:成本計價的風險

        三、設備、材料驗收管理與內部控制風險管理要點

        四、施工質量與進度監察的管理與內部控制風險管理要點

        項目風險案例:激勵員工的方式不符合WK價值觀?

        項目風險案例:選人、用人的風險?

        項目風險案例:法律法規風險?

        五、配套工程的管理與內部控制風險管理要點

        項目風險案例:社區配套與商業定位風險?

        公共配套設施費案例:稅務審核風險解析與管理

        案例:車位&車庫&地下室的收入成本的歸屬風險

        六、工程項目進度控制與內部控制風險管理要點

        項目風險案例:經營計劃風險如何避免?

        七、工程驗收的管理與內部控制風險管理要點

        項目風險案例:客戶需求與成本投入的最佳方式?

        八、進度款付款的管理與內部控制風險管理要點

        九、工程結算付款的管理與內部控制風險管理要點

        十、質保期維護的管理與內部控制風險管理要點

        十一、質保金支付的管理與內部控制風險管理要點

        十二、工程變更結算與財務決算管理與內部控制風險管理要點

        案例:工程變更簽證的風險

        案例:土地增值稅的應清算與可清算風險

        第七節 銷售和應收賬款內部控制暨風險管理策略

        一、銷售策略的管理與內部控制風險管理要點

        項目風險案例:客戶滿意的程度?

        案例:開盤前法律風險檢查的風險

        案例:精裝房合同的五種模式稅務風險應對與籌劃

        二、銷售審核的管理與內部控制風險管理要點

        案例:房屋定價的風險

        案例:特例審批的風險

        案例:價格錄入系統的風險

        案例:系統權限管理的風險

        案例:房屋視同銷售規定的稅額風險

        項目風險案例:職業心態風險?

        案例:低價售房給職工&親戚的調整企業收入風險

        項目風險案例:客戶承諾風險?

        項目風險案例:法律法規風險?

        案例:面積補差的風險

        案例:合同附圖的風險

        三、銷售收款與財務對賬的管理與內部控制風險管理要點

        案例:銷售現場產生的收款風險

        案例:延期付款的風險

        案例:有關EAS和銷售與回款明細核對的風險

        四、營銷推廣的管理與內部控制風險管理要點

        案例:營銷采購的風險

        五、營銷定價及調整的管理與內部控制風險管理要點

        案例:價格變動對項目增值額“臨界點”籌劃沖擊風險 

        第八節 對外投資管理內部控制暨風險管理策略

        一、長期股權投資的管理與內部控制風險管理要點

        案例:企業投資的兩大原則與匹配風險

        二、項目投資后的管理與內部控制風險管理要點

        案例:BGY酒店經營中的授權風險

        第九節 集團費用支出內部控制暨風險管理策略

        一、費用報銷授權審批制度的管理與內部控制風險管理要點

        二、出差流程的管理與內部控制風險管理要點

        三、業務借支審批制度的管理與內部控制風險管理要點

        四、費用報銷的管理與內部控制風險管理要點

        案例:交際費用的管理風險

        第十節 集團固定資產管理內部控制暨風險管理策略

        一、固定資產采購的管理與內部控制風險管理要點

        二、資產驗收及入賬的管理與內部控制風險管理要點

        三、固定資產盤點的管理與內部控制風險管理要點

        案例:WK固定資產管理風險

        第十一節 企業財務管理內部控制暨風險管理策略

        一、財務預算的管理與內部控制風險管理要點

        二、營運資金的管理與內部控制風險管理要點

        案例:盾安集團債務風波

        案例:房地產企業的負債率到底是多少才有風險?

        案例:企業資金往來的涉稅風險

        三、銀行存款收支控制的管理與內部控制風險管理要點

        案例:銀行存款利息損失風險

        案例:未及時編制《銀行存款余額調節表》&未經獨立復核的風險

        案例:票據及有價證券保管缺少嚴密性產生的舞弊風險

        四、現金收支控制的管理與內部控制風險管理要點

        案例:付款管理存在缺少支持原始資料的風險

        案例:網銀付款權限的復核風險

        案例:現金風險

        案例:銀行印鑒保管的風險

        五、貸款審批的管理與內部控制風險管理要點

        六、一般價格(銷售/采購/工程價格)的管理與內部控制風險管理要點

        七、集團貨幣資金授權審批的管理與內部控制風險管理要點

        八、子公司貨幣資金授權審批的管理與內部控制風險管理要點

        案例:企業簽訂合同與長期掛賬往來風險

        案例:資本金出資不到位異常的稅務風險

        案例:資本金不到位的房開項目利息支出方式無法選擇風險

        案例:定期的帳務清理與分析風險

        案例:帳面庫存存貨與實物相符的風險

        案例:稅金申報的計算風險

        第十二節 企業內部審計內部控制暨風險管理策略

        一、內部審計章程(制度)和計劃的管理與內部控制風險管理要點

        二、一般內審業務的管理與內部控制風險管理要點

        三、內部審計的后續跟進的管理與內部控制風險管理要點

        四、特殊目審計的管理與內部控制風險管理要點

        案例:天機泄露風險--內審報告落入稅務局之手

        案例:迷霧重重--對一起舞弊調查案例的風險管理探討

        第十三節 如何建立全面有效的企業內控風險管理體系

        一、構建企業內部控制解決方案并按流程推進

        二、企業全面風險管理系統框架圖

        三、深入集團范圍掌控各部門差異化的風險管理

        四、企業ERM體系實施策略

        五、構筑企業風險管理的三道防線

        六、房地產開發企業如何制定內控手冊并很好地運行

        七、房地產開發企業內控手冊如何進行不斷與時俱進

        總結:WK集團的內控---動態跟蹤互動

         

         


         
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